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煤科院召开内部审计工作会

时间:2019年07月26日 来源:审计部

    2019年7月19日,为进一步加强内部审计工作,促进公司高质量发展,煤科院召开了内部审计工作会。煤科院总会计师杨庆功,相关职能部门负责人,二级单位行政负责人、综合办负责人参加了会议。

    会议传达了集团公司内部审计工作会议精神,通报了煤科院年度审计工作计划,并围绕“上年度各项审计发现的主要问题”“宣贯煤科院《违规经营投资责任追究实施办法(试行)》”两项内容开展了交流学习。

    杨庆功结合煤科院中心工作和内部审计工作任务,重点强调了六个方面的工作:一是做好审计发现问题的整改工作,促进管理提升;二是准备启动违规经营投资责任追究相关工作;三是扎实开展合同管理审计工作;四是做好经济责任审计工作;五是按计划开展内控评价工作;六是做好重大投资项目的审计验收工作。

 

审计部供稿

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